|
|
Faktúra |
0001/13
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ajfa Avis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
273,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Pevná telefónna linka
|
139,44 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Dodávka zemného plynu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Výkon funkcie technika PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Čistiace prostriedky
|
61,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Rekreačné poukazy
|
767,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
GGFS s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Mobilný telefón
|
52,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Vodné, stočné a zrážky
|
246,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Učebné pomôcky- projekt MaE
|
678,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Meló-Diák Slovakia s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Strava zamestnancov školy za jún 2020
|
747,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Tlačivá
|
10,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Dodávka elektrickej energie
|
96,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Ochranné rúška
|
216,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
ALKA SK, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2020 |