|
Objednávka |
P7/2025
|
Krycie nálepky (platba v hotovosti)
|
12,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
SEZAM, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
32/2025
|
Porada ekonómov
|
234,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
31/2025
|
Porada riaditeľov
|
117,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
30/2025
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Kominárstvo Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
27.03.2025 |
|
Objednávka |
29-1/2025
|
Revízia hydrantov a PHP
|
191,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
075/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 041.50 |
s DPH |
21/2025
|
|
20.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
076/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
29/2025
|
|
20.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Objednávka |
29/2025
|
Čistenie rohoží
|
28,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
20.03.2025 |
|
Objednávka |
28/2025
|
Čistiace pomôcky
|
19,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
074/2025
|
Čistiace pomôcky
|
19,68 |
s DPH |
28/2025
|
|
14.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
070/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
960,53 |
s DPH |
|
A/27
|
13.03.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
073/2025
|
Kancelársky materiál - tlačový valec
|
102,71 |
s DPH |
27/2025
|
|
13.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
071/2025
|
Dodávka elektrickej energie
|
160,60 |
s DPH |
|
A/27
|
13.03.2025 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
072/2025
|
Učebné pomôcky
|
40,81 |
s DPH |
22/2025
|
|
13.03.2025 |
HomeGym, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
066/2025
|
Čistiace pomôcky
|
73,70 |
s DPH |
26/2025
|
|
12.03.2025 |
Lean Commerce s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Objednávka |
27/2025
|
Tonerový valec
|
102,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ALZA.sk, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
Ing. Barbora Feriančeková |
odborná referentka |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
067/2025
|
Čistiace prostriedky
|
36,90 |
s DPH |
25/2025
|
|
12.03.2025 |
Medplus, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
068/2025
|
Preprava na letisko ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
E1/2025
|
|
12.03.2025 |
A3 NAVETTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
069/2025
|
Preprava na letisko ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
E2/2025
|
|
12.03.2025 |
A3 NAVETTES |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
065/2025
|
Mobilný telefón
|
29,93 |
s DPH |
|
A/9
|
11.03.2025 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2025 |