|
Faktúra |
0042/13
|
Vodné a stočné
|
34,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
0044/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
0041/13
|
Stravné poukážky
|
2 125,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
0045/13
|
Tlačivá
|
36,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
0046/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
3 486,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
06.03.2013 |
|
Objednávka |
92013
|
Údržbarsky materiál
|
128,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
EDEN EL MAT |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
0050/13
|
Funkcia technika PO
|
31,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Livonec, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
0049/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
0048/13
|
Pevná telefónna linka
|
150,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
0047/13
|
Drobný materiál
|
128,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.03.2013 |
|
Zmluva |
|
Inžinierske a odborné činnosti vo výstavbe
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Ing. Jaroslav Bitarovský |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2013 |
|
Objednávka |
102013
|
Oprava a servis kotla
|
83,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Plynoservis Berenteš |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.03.2013 |
|
Objednávka |
112013
|
Čistiace potreby
|
94,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
0053/13
|
Čistiace potreby
|
94,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
0051/13
|
Mobilný telefón
|
31,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
0052/13
|
Servisné práce
|
83,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Emil Bednarčík - PLYNOSERVIS |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.03.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |
|
Objednávka |
142013
|
Vybavenie školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Ladislav Dvorščák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |
|
Objednávka |
132013
|
Údžba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
TATRAMETAL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |
|
Objednávka |
122013
|
Čistenie kanalizácie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.03.2013 |