|
Faktúra |
0001/13
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ajfa Avis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
Faktúra |
218/2019
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
138/2023
|
Vodné a stočné
|
483,30 |
s DPH |
|
A/16
|
06.07.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
Faktúra |
211/2019
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby zamest.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2019 |
|
Faktúra |
212/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2019 |
|
Faktúra |
210/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
215,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.10.2019 |
|
Faktúra |
121/2023
|
Mobilný telefón
|
55,01 |
s DPH |
|
A/9
|
16.06.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.06.2023 |
|
Faktúra |
123/2023
|
ASC dochádzka
|
929,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
20.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2023 |
|
Faktúra |
213/2019
|
Učebnice- NEJ,RUJ
|
5 149.50 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
214/2019
|
Vodné, stočné a zrážky
|
367,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
215/2019
|
Krycie panely
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Angelovič Miroslav-Artateliér |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
216/2019
|
Pracovné zošity-(Ne)zabudnuté tragédie
|
632,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Anna Petrík Nagyová - IMAGE |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
217/2019
|
Deň erazmu
|
52,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SINTRA, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
124/2023
|
Virtuálna prehliadka školy
|
480,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
23.06.2023 |
Tomáš Kočík |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2023 |
|
Faktúra |
126/2023
|
ASC agenda Komplet 2024
|
699,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
27.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
29.06.2023 |
|
Faktúra |
219/2019
|
Pevná telefónna linka
|
136,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
139/2023
|
Dodávka elektrickej energie
|
150,10 |
s DPH |
|
A/24
|
07.07.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.07.2023 |
|
Faktúra |
220/2019
|
Servisné práce iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
221/2019
|
Mobilný telefón
|
56,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
23.10.2019 |
|
Faktúra |
222/2019
|
Bianco tlačivá vysvedčení
|
237,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
18.10.2019 |