|
|
Faktúra |
0001/13
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Ajfa Avis |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
11 250,00 |
s DPH |
8/12022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
On-line školenie: FIN výkazy 2022
|
71,70 |
s DPH |
19/2022
|
|
31.03.2022 |
Asseco Solutions |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Ubytovanie- projekt MaE "Rozvíj. prír. gramotnosti"
|
536,00 |
s DPH |
P26/2022
|
|
28.03.2022 |
Škola v prírode, Detský raj |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Jednomiestne lavice modré a stoličky 30 ks
|
4 032.00 |
s DPH |
22/2022
|
|
28.03.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Vyúčtovanie predplatného- Finančný spravodajca r. 2021
|
12,05 |
s DPH |
45-1/2020
|
|
23.03.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
242,04 |
bez DPH |
|
A/21
|
23.03.2022 |
Tatrahasil, s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Korkové tabule 2 ks
|
38,97 |
s DPH |
21/2022
|
|
23.03.2022 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Lyžiarsky kurz- Červený Kláštor
|
12 150.00 |
s DPH |
8-2/2022
|
|
22.03.2022 |
PIENSPOL TRAVEL, s. r .o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Mobilný telefón
|
40,08 |
s DPH |
|
A/9
|
16.03.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
242,26 |
s DPH |
|
A/23
|
06.04.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Čistenie rohoží
|
15,35 |
s DPH |
17/2022
|
|
14.03.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Školenie: Učiteľ nie je Google 7
|
240,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
14.03.2022 |
RAABE, s.r.o., Bratislava |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Internetové pripojenie
|
58,80 |
s DPH |
|
A/10
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Pevná telefónna linka
|
133,82 |
s DPH |
|
A/10
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Kancelársky materiál
|
68,40 |
s DPH |
15/2022
|
|
10.03.2022 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
970,78 |
s DPH |
|
A/23
|
09.03.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Dodávka elektrickej energie
|
211,92 |
s DPH |
|
A/23
|
09.03.2022 |
Energie2, a. s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Strava zamestnancov školy za február 2022
|
1 040,00 |
s DPH |
|
F/1
|
08.03.2022 |
PRAKTIK PJ, s.r.o., Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Oprava telocvičného náradia
|
29,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
06.04.2022 |
JMKE s. r. o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
08.04.2022 |