|
|
Faktúra |
0084/13
|
Tonerová kazeta
|
114,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
222013
|
Revízie elektrických zariadení
|
2 665.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Bohuslav Lukáč, Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
252013
|
Učebné pomôcky
|
41,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
ABECEDY, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0085/13
|
Učebná pomôcka SJL a ČaS
|
41,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
ABECEDY, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0086/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0087/13
|
Pevná telefónna linka
|
171,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0088/13
|
Drobný materiál
|
116,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PULZAR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0089/13
|
Materiál na triedu
|
684,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
bauMax SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0090/13
|
Služby technickej podpory (vyúčtovacia faktúra)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
IVES Košice |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
232013
|
Údržbarský materiál
|
684,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
bauMax SR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
242013
|
Údržbarský materiál
|
116,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PULZAR, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0091/13
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0092/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
5 194,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0093/13
|
Kontroly hydrantov a PHP, predaj PHP
|
222,66 |
bez DPH |
|
|
13.05.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
272013
|
Kancelárske potreby
|
130,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0096/13
|
Bianco tlačivá s vodotlačou
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
262013
|
Kancelársky materiál
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0094/13
|
Čistiace potreby
|
85,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
282013
|
Čistiace potreby
|
85,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0095/13
|
Kancelárske potreby
|
130,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.05.2013 |