|
Faktúra |
0029/13
|
Toner do kopírky
|
99,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
FaxCopy, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2013 |
|
Objednávka |
52013
|
Výmena optického valca v kopírke
|
162,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.02.2013 |
|
Faktúra |
0030/13
|
Mobilný telefón
|
31,09 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Orange Slovensko |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
0031/13
|
Renovácia tonerov
|
151,60 |
bez DPH |
|
|
14.02.2013 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
Objednávka |
72013
|
Čistiace potreby
|
95,82 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
Objednávka |
62013
|
Kancelárske potreby
|
189,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
0032/13
|
Výmena optického valca v kopírke
|
162,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
CBC Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
0034/13
|
Kancelárske potreby
|
189,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
0033/13
|
Čistiace potreby
|
95,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
0035/13
|
Zemný plyn
|
4 656,43 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
0036/13
|
Konferenčný poplatok
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Indícia, n.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Spolupráca s Prešovskou univerzitou v Prešove
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Prešovská univerzita v Prešove |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.02.2013 |
|
Zmluva |
A/21
|
Zabezpečenie technika PO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
0037/13
|
Doplatok za Zbierku zákonov SR, ročník 2012
|
12,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2013 |
|
Objednávka |
82013
|
Bedmintonové košíky
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2013 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
26.02.2013 |
|
Faktúra |
0038/13
|
Bedmintonové košíky
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mgr. Jozef Galajda |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
0039/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
0040/13
|
Učebná pomôcka SJL
|
55,19 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
ABECEDY, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
0041/13
|
Stravné poukážky
|
2 125,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
0043/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.03.2013 |