|
Faktúra |
0055/13
|
Poháre (ocenenie pre víťazov volejbalu žiačok SŠ)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Ladislav Dvorščák |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
0056/13
|
Preddavok na Zbierky zákonov, ročník 2013
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
0057/13
|
Stravné poukážky
|
2 732,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
EDENRED, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
27.03.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
01.04.2013 |
|
Faktúra |
0058/13
|
Dodávka elektrickej energie
|
954,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
02.04.2013 |
|
Faktúra |
0060/13
|
Dodávka zemného plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
0059/13
|
Dodávka zemného plynu
|
1 139,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
0061/13
|
Odkanalizovanie vody
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
0062/13
|
Stočné
|
618,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
0065/13
|
Strava pre žiakov gymnázia
|
4 840,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Peter Juščák - Praktik |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
0063/13
|
Internetové pripojenie
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
0064/13
|
Pevná telefónna linka
|
158,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
0067/13
|
Renovácia tonerov
|
146,80 |
bez DPH |
|
|
10.04.2013 |
ADCOMP Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
0068/13
|
Kancelárske potreby
|
108,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
Objednávka |
152013
|
Kancelárske potreby
|
108,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
0066/13
|
Funkcia technika PO
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2013 |
Elena Smejkalová - TATRAHASIL |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
10.04.2013 |
|
Objednávka |
162013
|
Čistiace potreby
|
102,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
0069/13
|
Čistiace potreby
|
102,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Tatraglobal Poprad |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
0070/13
|
Servisné práce
|
387,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
12.04.2013 |
|
Faktúra |
0071/13
|
Mobilný telefón
|
31,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
T-Com, a.s. |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad |
|
|
15.04.2013 |